自2018年5月3日起,公司內(nèi)控審計(jì)部對(duì)控股公司航灃公司展開(kāi)項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)工作。內(nèi)控審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)航灃公司項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度、相關(guān)制度的建設(shè)與執(zhí)行情況、基建報(bào)批資料、費(fèi)用列支、招投標(biāo)、工程物資庫(kù)存管理、財(cái)務(wù)管理等進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。
航灃公司積極配合此次審計(jì)工作,工作進(jìn)展得很順利。此次審計(jì),內(nèi)控審計(jì)部對(duì)航灃公司的項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行深入調(diào)研和審計(jì),同時(shí)延伸審計(jì)范圍,掌握航灃公司的內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)活動(dòng)等現(xiàn)狀,找出其薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題,及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)控審計(jì)部積極發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能,旨在加大集團(tuán)對(duì)子公司的管控力度,為子公司的經(jīng)營(yíng)管理提供服務(wù),促進(jìn)子公司改善經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益。