根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃安排,6月20日,內(nèi)控審計(jì)部召開(kāi)對(duì)資管公司審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì),開(kāi)展對(duì)資管公司投資項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)工作。審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)由內(nèi)控審計(jì)部主任陳芳主持,陳主任就審計(jì)內(nèi)容、目的、意義等方面做了介紹,并對(duì)審計(jì)組成員做出依法依規(guī)、認(rèn)真審計(jì)、實(shí)事求是、客觀公正、加強(qiáng)溝通、堅(jiān)持原則、服務(wù)為主、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)等要求;資管公司對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)展等內(nèi)部管理情況做了介紹,雙方表示積極做好審計(jì)事項(xiàng)的溝通與協(xié)調(diào)工作,確保此次審計(jì)工作順利完成。
通過(guò)對(duì)資管公司專項(xiàng)審計(jì),將有力促進(jìn)資管公司在投資項(xiàng)目、治理結(jié)構(gòu)、制度建設(shè)、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)等內(nèi)部管理水平的提升,同時(shí)也加強(qiáng)對(duì)子公司的管控力度。